Корректировка реализации

Содержание
  1. 9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2
  2. Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
  3. Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?
  4. 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?
  5. Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?
  6. Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
  7. Корректировка реализации в 1С УПП и Комплексной 1.1
  8. Порядок корректировки реализации в УПП по шагам
  9. 1. Корректировка реализации текущего года в сторону уменьшения
  10. 1.1. Корректировка реализации с исправлением в книге продаж
  11. 1.2. Корректировка реализации с предъявлением НДС в книге покупок
  12. Реализация товаров
  13. Выставлен счет-фактура на реализацию
  14. Корректировка реализации в 1С УПП и Комплексной 1.1
  15. Закрытие месяца, в котором скорректирована реализация
  16. Определен финансовый результат от корректировки реализации
  17. Признан ПНР в части скорректированной в текущем году выручки
  18. Формирование бухгалтерской отчетности

9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2

Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?

Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?

Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

Корректировка реализации в 1С УПП и Комплексной 1.1

Конфигурации: УПП , УТ 10 , КА 1.1

Документ Корректировка реализации создается в ситуациях, когда приходится исправлять документ отгрузки за период, по которому сдана отчетность.

У документа есть два вида операций:

  • Исправление в первичных документах
  • Корректировка по согласованию сторон

Плюс следует предусмотреть два направления исправлений: в сторону уменьшения и в сторону увеличения.

Кроме того, при исправлении реализаций текущего года и прошлых лет его поведение будет отличаться.

Итак, имеем восемь различных вариаций создания корректировки. Богатый выбор. Сначала опишу порядок действий — он стандартен для всех случаев, и после этого мы рассмотрим подробнее каждый случай.

Порядок корректировки реализации в УПП по шагам

Шаг 1: Документ Корректировка реализации создаем через ввод на основании Реализации товаров и услуг, которую необходимо откорректировать:

Ввод корректировки реализации в 1С УПП

Ввод корректировки реализации в 1С УПП

Заполняем и проводим документ. К особенностям заполнения мы еще вернемся ниже.

Шаг 2: Вводим счет-фактуру на основании Корректировки реализации. Счет-фактура обеспечивает корректное выполнение последующих шагов и печать исправленного счета — фактуры.

Шаг 3: Выполняем обработку Проведение документов по регистрам НДС. Этот шаг обычно выполняют в рамках процедур закрытия месяца. Его нельзя пропускать, так как сама Корректировка не изменяет регистры, отвечающие за учет НДС, а значит книги продаж и покупок без выполнения обработки не узнают о существовании наших изменений.

Перейдем в интерфейс Заведующий учетом:

1С УПП корректировка реализации - проведение по НДС

1С УПП корректировка реализации — проведение по НДС

И выполним обработку за выбранный период:

1С УПП Обработка проведения по НДС

Шаг 4: Корректировки в зависимости от вида операции могут быть учтены или в книге покупок или в книге продаж в дополнительных листах. Чтобы ничего не упустить, всегда создаем Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж. Тоже в процессе закрытия месяца.

Эти документы можно создать единовременно обработкой Формирование документов по НДС. Там же в интерфейсе заведующий учетом находим нужную нам обработку:

Корректировка реализации в 1С УПП Формирование документов по НДС

Корректировка реализации в 1С УПП Формирование документов по НДС

Потребуется заполнить настройку формирования документов по НДС. Но там ничего сложного: требуется заполнить наименование и организацию. Настройка может использоваться, если вы хотите указать расписание автоматического формирования документов. Но можно и не задавать расписание, а запустить механизм вручную:

Корректирока реализации в 1С УПП - формирование документов по НДС

Корректирока реализации в 1С УПП — формирование документов по НДС

Шаг 5: Формируем сами книги покупок и продаж и проверяем, что все корректировки попали в нужные места.

Теперь детально рассмотрим каждый случай.

1. Корректировка реализации текущего года в сторону уменьшения

Нам нужно уменьшить реализацию, отгруженную в предыдущем квартале. По нему уже сдана отчетность по НДС.

1.1. Корректировка реализации с исправлением в книге продаж

1С при первом вводе Корректировки реализации создает его с видом операции Исправление первичных документов по умолчанию. Уменьшим цену по одной строке:

Документ Корректировка реализации в 1С УПП

Документ Корректировка реализации в 1С УПП

После проведения получаем проводки:

Корректировак реализации в 1С УПП - проводки

Корректировак реализации в 1С УПП — проводки

Не забываем сформировать счет-фактуру. Она получается такого вида:

Тогда данные документа не должны добавляться в Формирование книги покупок или продаж. Поэтому после проведения документов по регистрам НДС можно смотреть результат в Книге продаж. Ставим галочку Формировать доп. листы за корректируемый период и смотрим в получившийся доп.лист:

Итак,

Корректировка с видом операции Исправление в первичных документах сторнирует суммы по документу — основанию и создает новую запись в периоде отгрузки.

1.2. Корректировка реализации с предъявлением НДС в книге покупок

Чтобы добиться такого эффекта нужно изменить вид операции документа на Корректировка по соглашению сторон:

В этом случае получаем проводки документа:

Корректировка реализации в 1С УПП - проводки

Корректировка реализации в 1С УПП — проводки

Как видим, задействуется счет 19.09 — НДС по уменьшению реализации. Такие операции отражаются в книге покупок. Счет-фактура имеет вид:

1С включит данные исправления в Формирование книги покупок:

Проводим документы по регистрам НДС и формируем книгу покупок за период корректировки:

Корректировка реализациив книге покупок 1С УПП

Корректировка реализациив книге покупок 1С УПП

Корректировка с видом операции Корректировка по соглашению сторон в сторону уменьшения учитывается в основном разделе книги покупок в периоде корректировки.

Реализация товаров

Списана себестоимость проданных товаров. Учтена выручка от реализации товаров. Начислен НДС с реализации.

Документ «Реализация (акт, накладная, УПД)». Раздел: Продажи – Реализация. Кнопка Реализация, вид операции документа – Товары

Заполните документ. Кнопка Провести. Посмотрите результат проведения документа.

Выставлен счет-фактура на реализацию

Документ «Счет-фактура выданный»

1. Если будет выставлен счет-фактура в документе Реализация нажмите кнопку Выписать счет-фактуру. Автоматически будет создан документ Счет-фактура выданный, его поля будут заполнены данными из документа-основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.

По ссылке откройте документ Счет-фактура выданный. Проверьте заполнение полей документа. Для вывода печатной формы счета-фактуры используйте кнопку Печать.

Документ не формирует проводок.

2. Если в качестве первичного документа и счета-фактуры будет выставлен УПД со статусом «1»в документе Реализация под табличной частью установите переключатель УПД в положение «Включено». При проведении документа реализации автоматически будет создан документ Счет-фактура выданный, поля документа будут заполнены данными из документа-основания.

По ссылке в поле УПД откройте форму с настройками, перейти в документ Счет-фактура выданный можно по ссылке Все реквизиты. Для вывода печатной формы УПД используйте кнопку Печать. Документ не формирует проводок.

Корректировка реализации в 1С УПП и Комплексной 1.1

Конфигурации: УПП , УТ 10 , КА 1.1

Документ Корректировка реализации создается в ситуациях, когда приходится исправлять документ отгрузки за период, по которому сдана отчетность.

У документа есть два вида операций:

  • Исправление в первичных документах
  • Корректировка по согласованию сторон

Плюс следует предусмотреть два направления исправлений: в сторону уменьшения и в сторону увеличения.

Кроме того, при исправлении реализаций текущего года и прошлых лет его поведение будет отличаться.

Итак, имеем восемь различных вариаций создания корректировки. Богатый выбор. Сначала опишу порядок действий — он стандартен для всех случаев, и после этого мы рассмотрим подробнее каждый случай.

Закрытие месяца, в котором скорректирована реализация

Обработка «Закрытие месяца». Раздел: Операции – Закрытие месяца

Установите месяц закрытия. Кнопка Выполнить закрытие месяца.

Определен финансовый результат от корректировки реализации

Регламентная операция «Закрытие счетов 90, 91» в составе обработки «Закрытие месяца»

По ссылке с названием регламентной операции Закрытие счетов 90, 91 выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения. Финансовый результат от корректировки реализации по операции прошлого года отражается в текущем году.

Признан ПНР в части скорректированной в текущем году выручки

Регламентная операция «Расчет отложенного налога по ПБУ 18» в составе обработки «Закрытие месяца»

По ссылке с названием регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 выберите Показать проводки, перейдите на закладку «Расчет показателей отложенного налога». Суммы постоянного налогового дохода и постоянного налогового расхода отдельными проводками не отражаются, а определяются расчетным путем как разница между условным расходом по налогу на прибыль и расходом по налогу на прибыль.

Формирование бухгалтерской отчетности

«Отчет о финансовый результатах». Раздел: Отчеты – Регламентированные отчеты

В отчете о финансовых результатах по строке 2110 — «Выручка», по строке 2120 — «Себестоимость продаж».

Adblock
detector