- 9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2
- Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
- Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?
- 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?
- Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?
- Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
- Корректировка реализации в 1С УПП и Комплексной 1.1
- Порядок корректировки реализации в УПП по шагам
- 1. Корректировка реализации текущего года в сторону уменьшения
- 1.1. Корректировка реализации с исправлением в книге продаж
- 1.2. Корректировка реализации с предъявлением НДС в книге покупок
- Реализация товаров
- Выставлен счет-фактура на реализацию
- Корректировка реализации в 1С УПП и Комплексной 1.1
- Закрытие месяца, в котором скорректирована реализация
- Определен финансовый результат от корректировки реализации
- Признан ПНР в части скорректированной в текущем году выручки
- Формирование бухгалтерской отчетности
9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2
Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?
Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?
Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
Корректировка реализации в 1С УПП и Комплексной 1.1
Конфигурации: УПП , УТ 10 , КА 1.1
Документ Корректировка реализации создается в ситуациях, когда приходится исправлять документ отгрузки за период, по которому сдана отчетность.
У документа есть два вида операций:
- Исправление в первичных документах
- Корректировка по согласованию сторон
Плюс следует предусмотреть два направления исправлений: в сторону уменьшения и в сторону увеличения.
Кроме того, при исправлении реализаций текущего года и прошлых лет его поведение будет отличаться.
Итак, имеем восемь различных вариаций создания корректировки. Богатый выбор. Сначала опишу порядок действий — он стандартен для всех случаев, и после этого мы рассмотрим подробнее каждый случай.
Порядок корректировки реализации в УПП по шагам
Шаг 1: Документ Корректировка реализации создаем через ввод на основании Реализации товаров и услуг, которую необходимо откорректировать:
Ввод корректировки реализации в 1С УПП
Заполняем и проводим документ. К особенностям заполнения мы еще вернемся ниже.
Шаг 2: Вводим счет-фактуру на основании Корректировки реализации. Счет-фактура обеспечивает корректное выполнение последующих шагов и печать исправленного счета — фактуры.
Шаг 3: Выполняем обработку Проведение документов по регистрам НДС. Этот шаг обычно выполняют в рамках процедур закрытия месяца. Его нельзя пропускать, так как сама Корректировка не изменяет регистры, отвечающие за учет НДС, а значит книги продаж и покупок без выполнения обработки не узнают о существовании наших изменений.
Перейдем в интерфейс Заведующий учетом:
1С УПП корректировка реализации — проведение по НДС
И выполним обработку за выбранный период:
1С УПП Обработка проведения по НДС
Шаг 4: Корректировки в зависимости от вида операции могут быть учтены или в книге покупок или в книге продаж в дополнительных листах. Чтобы ничего не упустить, всегда создаем Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж. Тоже в процессе закрытия месяца.
Эти документы можно создать единовременно обработкой Формирование документов по НДС. Там же в интерфейсе заведующий учетом находим нужную нам обработку:
Корректировка реализации в 1С УПП Формирование документов по НДС
Потребуется заполнить настройку формирования документов по НДС. Но там ничего сложного: требуется заполнить наименование и организацию. Настройка может использоваться, если вы хотите указать расписание автоматического формирования документов. Но можно и не задавать расписание, а запустить механизм вручную:
Корректирока реализации в 1С УПП — формирование документов по НДС
Шаг 5: Формируем сами книги покупок и продаж и проверяем, что все корректировки попали в нужные места.
Теперь детально рассмотрим каждый случай.
1. Корректировка реализации текущего года в сторону уменьшения
Нам нужно уменьшить реализацию, отгруженную в предыдущем квартале. По нему уже сдана отчетность по НДС.
1.1. Корректировка реализации с исправлением в книге продаж
1С при первом вводе Корректировки реализации создает его с видом операции Исправление первичных документов по умолчанию. Уменьшим цену по одной строке:
Документ Корректировка реализации в 1С УПП
После проведения получаем проводки:
Корректировак реализации в 1С УПП — проводки
Не забываем сформировать счет-фактуру. Она получается такого вида:
Тогда данные документа не должны добавляться в Формирование книги покупок или продаж. Поэтому после проведения документов по регистрам НДС можно смотреть результат в Книге продаж. Ставим галочку Формировать доп. листы за корректируемый период и смотрим в получившийся доп.лист:
Итак,
Корректировка с видом операции Исправление в первичных документах сторнирует суммы по документу — основанию и создает новую запись в периоде отгрузки.
1.2. Корректировка реализации с предъявлением НДС в книге покупок
Чтобы добиться такого эффекта нужно изменить вид операции документа на Корректировка по соглашению сторон:
В этом случае получаем проводки документа:
Корректировка реализации в 1С УПП — проводки
Как видим, задействуется счет 19.09 — НДС по уменьшению реализации. Такие операции отражаются в книге покупок. Счет-фактура имеет вид:
1С включит данные исправления в Формирование книги покупок:
Проводим документы по регистрам НДС и формируем книгу покупок за период корректировки:
Корректировка реализациив книге покупок 1С УПП
Корректировка с видом операции Корректировка по соглашению сторон в сторону уменьшения учитывается в основном разделе книги покупок в периоде корректировки.
Реализация товаров
Списана себестоимость проданных товаров. Учтена выручка от реализации товаров. Начислен НДС с реализации.
Документ «Реализация (акт, накладная, УПД)». Раздел: Продажи – Реализация. Кнопка Реализация, вид операции документа – Товары
Заполните документ. Кнопка Провести. Посмотрите результат проведения документа.
Выставлен счет-фактура на реализацию
Документ «Счет-фактура выданный»
1. Если будет выставлен счет-фактура в документе Реализация нажмите кнопку Выписать счет-фактуру. Автоматически будет создан документ Счет-фактура выданный, его поля будут заполнены данными из документа-основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.
По ссылке откройте документ Счет-фактура выданный. Проверьте заполнение полей документа. Для вывода печатной формы счета-фактуры используйте кнопку Печать.
Документ не формирует проводок.
2. Если в качестве первичного документа и счета-фактуры будет выставлен УПД со статусом «1»в документе Реализация под табличной частью установите переключатель УПД в положение «Включено». При проведении документа реализации автоматически будет создан документ Счет-фактура выданный, поля документа будут заполнены данными из документа-основания.
По ссылке в поле УПД откройте форму с настройками, перейти в документ Счет-фактура выданный можно по ссылке Все реквизиты. Для вывода печатной формы УПД используйте кнопку Печать. Документ не формирует проводок.
Корректировка реализации в 1С УПП и Комплексной 1.1
Конфигурации: УПП , УТ 10 , КА 1.1
Документ Корректировка реализации создается в ситуациях, когда приходится исправлять документ отгрузки за период, по которому сдана отчетность.
У документа есть два вида операций:
- Исправление в первичных документах
- Корректировка по согласованию сторон
Плюс следует предусмотреть два направления исправлений: в сторону уменьшения и в сторону увеличения.
Кроме того, при исправлении реализаций текущего года и прошлых лет его поведение будет отличаться.
Итак, имеем восемь различных вариаций создания корректировки. Богатый выбор. Сначала опишу порядок действий — он стандартен для всех случаев, и после этого мы рассмотрим подробнее каждый случай.
Закрытие месяца, в котором скорректирована реализация
Обработка «Закрытие месяца». Раздел: Операции – Закрытие месяца
Установите месяц закрытия. Кнопка Выполнить закрытие месяца.
Определен финансовый результат от корректировки реализации
Регламентная операция «Закрытие счетов 90, 91» в составе обработки «Закрытие месяца»
По ссылке с названием регламентной операции Закрытие счетов 90, 91 выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения. Финансовый результат от корректировки реализации по операции прошлого года отражается в текущем году.
Признан ПНР в части скорректированной в текущем году выручки
Регламентная операция «Расчет отложенного налога по ПБУ 18» в составе обработки «Закрытие месяца»
По ссылке с названием регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 выберите Показать проводки, перейдите на закладку «Расчет показателей отложенного налога». Суммы постоянного налогового дохода и постоянного налогового расхода отдельными проводками не отражаются, а определяются расчетным путем как разница между условным расходом по налогу на прибыль и расходом по налогу на прибыль.
Формирование бухгалтерской отчетности
«Отчет о финансовый результатах». Раздел: Отчеты – Регламентированные отчеты
В отчете о финансовых результатах по строке 2110 — «Выручка», по строке 2120 — «Себестоимость продаж».